近期,市城發(fā)集團審計室對權屬企業(yè)三明城投集團將樂房地產開發(fā)有限公司開展內部審計工作,針對將樂房地產開發(fā)有限公司具體情況,成立專項審計小組,制定審計方案。
此次內審工作主要從內部控制、項目盈虧、資產情況、債權債務、結算核減分析等方面開展。通過此次內審工作,找出三明城投集團將樂房地產開發(fā)有限公司在內部控制風險防控能力和建立健全機制等方面的薄弱點,提出強化內部控制建設有效措施,切實化解和規(guī)避企業(yè)各種經營風險,提高企業(yè)經營管理水平。